岗位职责:
1、参与集团内控制度建设与完善,以及内控实施监督检查。
2、负责审查集团公司内部管理制度,提供合规改进意见。
3、负责集团内部公司、各事业部业务流程及实施状况审查,并对相关问题提出改进方案或防范措施。
4、负责对集团内部公司的定期(半年、一年)、不定期(随时)内部审计,以及根据需要做相关专项审计。
5、根据集团需要配合投资项目做相关尽职调查工作。
6、负责协调外部审计工作开展。
7、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、金融、财务、企业管理等专业,熟悉企业财务管理;
1、具有企业财务或内部审计工作经验,熟悉内审工作流程与方法;
2、工作认真仔细,主动积极,并具有较强的原则性与责任心。
3、有很强的学习能力、沟通协调能力。
4、有会计师事务所从业经历或CPA证的优先。
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